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賽象科技: 關于續聘公司2023年度審計機構的公告

時間:2023-04-25 16:58:29    來源:證券之星    

證券代碼:002337       證券簡稱:賽象科技 公告編號:2023-013


(資料圖)

             天津賽象科技股份有限公司

      關于續聘公司 2023 年度審計機構的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   天津賽象科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 4 月 25 日召開第

八屆董事會第八次會議,審議通過了《關于續聘公司 2023 年度審計機構的議案》,

本事項尚需提交公司股東大會審議通過,現將相關事宜公告如下:

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

(一) 機構信息

 (1)機構名稱:大華會計師事務所(特殊普通合伙)

 (2)成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大華會計師事務所有限公司轉制為

特殊普通合伙企業)

 (3)組織形式:特殊普通合伙

 (4)注冊地址:北京市海淀區西四環中路 16 號院 7 號樓 1101

 (5)首席合伙人:梁春

 (6)人員信息:截至2022年12月31日,合伙人數量272人,注冊會計師人數1603

人,其中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數1000人。

 (7)業務收入信息:2021 年度業務總收入 309,837.89 萬元,其中審計業務收

入 275,105.65 萬元,證券業務收入 123,612.01 萬元。

 (8)2021 年度上市公司審計客戶家數、主要行業、審計收費:2021 年度上市

公司審計客戶家數 449 家,上市公司年報審計收費總額 50,968.97 萬元,涉及主

要行業包括:制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、房地產業、批發和零售

業、建筑業等行業,與公司同行業上市公司審計客戶家數 33 家。

  已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣

行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

  大華會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 6 次、監

督管理措施 30 次、自律監管措施 2 次、紀律處分 1 次;88 名從業人員近三年因

執業行為分別受到刑事處罰 0 次、行政處罰 6 次、監督管理措施 41 次、自律監

管措施 5 次、紀律處分 2 次。

(二)項目信息

  項目合伙人:江先敏,注冊會計師, 2007 年 6 月成為注冊會計師,2012

年 1 月開始從事上市公司和掛牌公司審計,2012 年 2 月開始在大華所執業,2018

年開始為本公司提供審計服務,近三年簽署上市公司審計報告數量為 4 家。

  簽字注冊會計師:黃榮,注冊會計師,2021 年 3 月成為注冊會計師,2014

年 8 月開始從事上市公司和掛牌公司審計,2014 年 8 月開始在大華所執業,2015

年開始為本公司提供審計服務,近三年未簽署上市公司審計報告。

  項目質量控制負責人:李軼芳,注冊會計師,2008 年 10 月成為注冊會計師,

年 1 月開始從事復核工作,2022 年開始為本公司提供復核工作,近三年復核上

市公司和掛牌公司審計報告情況超過 14 家次。

  項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受

到刑事處罰,受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理

措施,受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

  大華會計師事務所(特殊普通合伙)及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目

質量控制復核人能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性。

等多方面因素,并根據本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以

及事務所的收費標準確定最終的審計收費。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

(一)審計委員會履職情況

  公司董事會審計委員會已對大華會計師事務所(特殊普通合伙)提供審計服

務的經驗與能力進行了審查,認為其在執業過程中能堅持獨立審計原則,客觀、

公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果,切實履行了審計機構應盡的職責。

同意向董事會提議續聘大華會計師事務所為公司 2023 年度審計機構。

(二)獨立董事的事前認可情況和獨立意見

八屆董事會第八次會議審議的《關于續聘公司 2023 年度審計機構的議案》,對

該議案我們進行了認真審閱,與公司相關人員進行了必要的溝通。根據《上市公

司獨立董事規則》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》

以及相關法律法規的規定,我們作為公司的獨立董事,對《關于續聘公司 2023

年度審計機構的議案》發表如下事前認可意見:

  ⑴大華會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關業務審計資格,

具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力,能夠滿足公司未來財務審計工

作的要求。因此我們同意公司續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司

  ⑵同意將《關于續聘公司 2023 年度審計機構的議案》提交公司第八屆董事

會第八次會議審議。

  在大華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“大華”)為公司提供審計服

務的過程中,大華能夠按照國家有關規定以及注冊會計師執業規范的要求開展審

計工作,獨立發表審計意見,為公司出具的審計報告能夠客觀、公允地反映公司

的財務狀況和經營成果,同意繼續聘任大華擔任公司 2023 年度的財務和內部控

制審計機構,并同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會進行審議。

(三)董事會對議案審議和表決情況

  公司第八屆董事會第八次會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果

審議通過了《關于續聘公司 2023 年度審計機構的議案》,同意續聘大華會計師

事務所為公司 2023 年度審計機構,負責公司 2023 年度審計工作。

(四)生效日期

  本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議,并自

公司股東大會審議通過之日起生效。

三、報備文件

認可函;

特此公告。

                         天津賽象科技股份有限公司

                               董事會

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